Astuces: contrôler légalement l’épargne maximale

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Vous ne devriez pas être un professionnel qualifié pour récupérer votre argent du bureau des impôts. Chaque contribuable peut légalement économiser des impôts. En tant qu’employé imposable, vous devez soumettre votre déclaration de revenus au plus tard le 31 mai, si vous Pas toi s’appuie sur le soutien d’un conseiller fiscal.

Il existe des moyens légaux d’économiser de l’argent. Avec la déclaration de revenus, vous récupérez en moyenne des impôts en trop de plus de 800 €. Le remboursement réel dépend selon le cas, bien sûr.

Conseils fiscaux pour les services d’artisans

La réduction d’impôt de 20% pour l’utilisation des services ménagers n’est disponible que si vous avez reçu une facture. En tant que contribuable, vous bénéficiez de l’embauche d’artisans et de prestataires de services. Sont déductibles les salaires, les frais de déplacement et de machine, mais pas les frais de matériel.

Astuce 1: Les artisans indépendants peuvent déterminer leur revenu en utilisant le calcul de l’excédent de revenu. Les montants de déduction peuvent atteindre 1200 €. Les locataires et les propriétaires peuvent en bénéficier. Au total, les services d’artisans jusqu’à 6000 € sont privilégiés.

Il convient de noter que les artisans indépendants qui n’emploient pas de salariés soumis à des cotisations de sécurité sociale sont soumis à l’obligation d’assurance pension.

Astuce 2: En principe, jusqu’à 20% des dépenses sont comptabilisées pour les services liés au ménage (maximum 4 000 € par an). Pour les services liés au ménage tels que le jardinage ou la garde d’enfants, le montant maximum de la déduction augmente même à 4 000 €.

Au total, des dépenses allant jusqu’à 20 000 € sont privilégiées. Par exemple, si vous payez 600 € pour balayer le trottoir ou pousser la neige devant la maison, le bonus fiscal permet d’économiser jusqu’à 120 € de taxes.

tipp3: Les services d’artisan comprennent: les travaux de rénovation, de modernisation ou d’agrandissement de votre maison ou bien locatif. Charges déductibles: 6 000 €. Remboursement d’impôt: 20% des frais, maximum 1200 €.

En tant que contribuable, vous n’êtes pas obligé de joindre les factures et le relevé de compte bancaire du prestataire de services à la déclaration de revenus. Les documents doivent uniquement être soumis au bureau des impôts sur demande. Cependant, les paiements en espèces restent tabous.

Conseils fiscaux pour se rendre au travail

Un détour par le travail est reconnu si l’itinéraire est plus pratique. Les utilisateurs de covoiturage ou les conducteurs de voitures de société peuvent également réclamer leurs frais de voyage.
Les contribuables peuvent déduire un taux forfaitaire de 30 cents par kilomètre pour la distance entre le domicile et le travail.

En principe, l’administration fiscale accepte les frais de voyage jusqu’à un maximum de 4500 euros. Cette déduction maximale de 4 500 € par année civile ne s’applique pas si vous conduisez pour travailler dans votre propre voiture (ou voiture de fonction). Pour preuve, les navetteurs doivent documenter le kilométrage au début et à la fin de l’année.

Conseils fiscaux pour couple marié

Après un mariage, les couples peuvent généralement profiter du taux de fractionnement comme «plus avantageux». L’effet du tarif de fractionnement montre que le couple doit payer moins de la moitié de l’impôt sur le revenu pour le même revenu.

Tous deux soumettent ensuite une déclaration de revenus ensemble et reçoivent bien sûr les "doubles" correspondants pour tous les taux forfaitaires ou montants maximums disponibles. Étant donné que le revenu des deux est évalué comme "un" revenu avec des avantages "doubles", il est particulièrement intéressant que les deux aient des revenus très différents. Cependant, si les deux reçoivent à peu près le même revenu, l’avantage fiscal passe à zéro.

Conseils fiscaux pour les voyages d’affaires

En tant que chef d’entreprise, vous pouvez faire vos voyages d’affaires du Déduire la taxe. En principe, le forfait de distance s’applique aux déplacements entre le domicile et le premier lieu de travail. Les coûts réels ou les taux kilométriques forfaitaires peuvent être utilisés pour d’autres déplacements.

Pour les autres déplacements professionnels, vous pouvez (si votre patron ne rembourse pas les frais) déduire 30 centimes par kilomètre. Cependant, si vous emmenez d’autres collègues avec vous dans la voiture, vous pouvez demander deux centimes de plus par personne..

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Christina Cherry
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